適合對象:
大型企業負責人、中小企業負責人、高階主管、中階主管、專業人員、一般職員、二度就業者、轉職者、創業
課程事宜:
完成報名及繳費後,我司會主動Email向學員確認報名的資訊,
也會提供學員線上課程的講義、連結及操作步驟,
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課程內容:
一、架構定位:全球化與外資架構下的營所稅主體
(一)跨境金流定性:總公司在境內 vs. 境外(分公司/子公司)佈局
(二)外資稅務地雷:外資持股公司的股利扣繳、盈餘匯出與租稅協定
二、財稅對決:財務報表轉營所稅報表的「依法調整」技術
(一)黑洞大解密:為什麼「帳列數」不能直接報稅?常見財稅差異
(二)查稅紅線:盤點稅局大數據鎖定、最易查帳風險的異常會計科目
三、成本會計認列、成本稅務申報的差異
(一)存貨與成本:定期盤存 vs.永續盤存的查核重點
(二)何謂「成本逕核」?為何是毛利遭重估的災難?
(三)直接人工於成本認列上的重要性
四、限額精算:全科目費用稅上限額與憑證防衛攻防(核心重點)
(一)營業拓展與行銷費用群組
1.交際應酬費: 進貨、銷貨、加工費三大維度的法定限額公式精算。
2.廣告費與職工福利:
(1)樣品、贈品、與廣告費的查核認列界線
(2)職工福利超限處理模式
3.佣金支出:境內外經紀人、外銷佣金的舉證要件與金流查核
(二)人力資源與差旅津貼費用群組
1.伙食費:法定免稅伙食費申報填報細節
2.差旅費與交通費:國內外差旅膳雜費限額、跨境交通(機票票根、登機證)與住宿憑證之合法認列要件
3.職工保險費與退休金:勞健保、團體保險限額之處理
(三)資產耗損與租賃借貸費用群組
1.折舊與攤折費:耐用年限與殘值計算、超限折舊的稅務調整
2.修繕費:資本支出與費用支出的劃分標準
3.利息支出:借款利息認列要件、與安全借款利率上限
(四)社會責任與損失撥備費用群組
1.捐贈支出:政治獻金、慈善機構、政府捐贈的扣除額上限
2.呆帳損失:備抵呆帳限額與實際發生認列法
3.商品盤損與報廢:商品盤損、報廢入帳方式、稅局報備與簽證要件
五、路徑決策:書審、查帳、簽證申報的博弈與風險評估
(一)擴大書審:書審不查帳嗎?透視書審背後的隱藏抽查風險
(二)查帳申報:帳證健全企業的扎實申報,如何面對稅局調帳查核
(三)稅務簽證:解析盈虧互抵 10 年、提高限額等「稅簽紅利」。
六、盈餘留存:未分配盈餘加徵的計算時點與減免策略
(一)加徵制度:未分配盈餘何時加徵?5% 稅率如何計算?
(二)合規節稅:實質投資(買設備、建築物)如何合法抵減盈餘


